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ca88亚洲城网站2015年预算说明

来源:ca88亚洲城网站 时间:2015-03-04

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置

ca88亚洲城网站根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市ca88会机关调整内设机构和人员编制的函》(京编办行[2012]168号),内设8个处室,分别为办公室、志愿服务部、赈济部、组织宣传部(社会工作部)、联络部、财务审计部、机关党委(人事部)和应急工作部;下属4个预算单位,分别为中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心、ca88亚洲城网站备灾救灾服务中心、ca88亚洲城网站应急救护工作引导中心和ca88亚洲城网站宣传信息中心。

2.部门职责

(1)宣传、贯彻、落实国际ca88和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书、《中华人民共和国ca88会法》及中国ca88会制定的各项工作方针、政策。

(2)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

(3)普及卫生救护和防病常识,进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护;负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

(4)依法推动无偿献血工作,建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。

(5)负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物,负责发动市内募捐并管理有关救助基金。

(6)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的ca88青少年活动。

(7)开展与各国有关国际组织的友好往来,开展人道领域方面的技术交流与合作。

(8)负责海峡两岸的查人转信,探亲衍生,有关人员遣返见证工作,开展两岸ca88组织的交往与合作。

(9)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

ca88亚洲城网站部门行政编制40人,实际38人;事业编制53人,实际52人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)16人。

离退休人员34人,其中:离休1人,退休33人。

(三)本预算年度的主要工作任务

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神,紧密围绕中国ca88会第十次会员代表大会精神和市委十一届六次全会精神,坚持人道惠民,落实依法治理。以服务中心全局,当好政府助手为根本,主动作为,敢于担当,坚持创新性继承和创造性发展相结合,为建设国际一流的和谐宜居之都提供人道支撑和安全保障。一是突出深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神,进一步加强新形势下ca88理论的探索与研究;二是突出全面深化改革,不断推进首都ca88事业创新发展;三是突出维护公平正义,切实发挥ca88组织在首都安全稳定中的政府助手作用;四是突出敬重生命关爱,切实提高维护最易受损群体利益的常态化工作水平;五是突出以德治国和依法治国的有机结合,在推进人道北京、依法治会的进程中传播人道声音;六是坚持思想建党、制度治党,依法落实党要管党、从严治党要求。

二、收入预算说明

2015年收入预算6598.365289万元,比2014年5644.404265万元增加953.961024万元,增长16.90%。其中:财政拨款6598.365289万元比2014年5644.404265万元增加953.961024万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1898.274470万元,占总支出预算28.77%,比2014年1656.298492万元增加241.975978万元,增长14.61%。

(二)项目支出预算4700.090819万元,比2014年3988.105773万元增加711.985046万元,增长17.85%,增加原因:因业务工作需要,增加了人道应急指挥中心拓展建设、新华社手机客户端及数字阅读等项目经费。



“三公经费”预算财政拨款情况说明

(一)“三公经费”的单位范围

ca88亚洲城网站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2015年“三公经费”财政拨款预算80.424180万元,比2014年“三公经费”财政拨款预算增加2.134180万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2015年预算数22.590000万元,与2014年预算数持平。

2、公务接待费。2015年预算数18.051619万元,比2014年预算数减少0.748381万元,主要原因:压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。2015年预算数39.782561万元,其中,公务用车购置费2015年预算数0万元,与2014年预算数持平;公务用车运行维护费2015年预算数39.782561万元,其中:公务用车加油21.072000万元,公务用车维修6.768000万元,公务用车保险

6.768000万元,其他5.174561万元。比2014预算数36.900000万元增加2.882561万元,主要原因:编制内更新购置公务车一辆的年度运行维护费用。


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